职位描述: 岗位职责:
建立健全企业内部审计控制制度,保障公司财务管理制度得以有效贯彻执行,保障集团及所属公司财务安全。
1、公司内部审计制度、流程的监督、执行和改进;
2、根据内部控制制度,对集团及所属公司的财务工作以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况和其他有关经济活动进行审计;
3、根据审计活动,定期出具审计报表,为集团管理层决策提供依据。
任职资格:
1、财务、审计相关专业本科以上学历;
2、熟悉国家财经法律法规、税收政策及相关账务的处理方法,具备扎实的审计专业知识;
3、具备较强的业务敏感性和良好的判断、决策能力;具有良好的沟通、协调能力;
4、适应经常出差。
备注:工作地点通州东潞苑
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