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工作职责:
1)做好采购合同的集中、归档保管、登记、系统数据维护工作;
2)接收供应商发票,根据商品采购及发票信息,进行采购发票的编辑及勾对工作,及时与总部采购、物流沟通,确保入库信息的及时完整性;
3)根据商品采购入库情况及发票,处理采购进(退)凭证,业务系统中审核生成应付帐款明细帐;
4)打印付款通知单,提供审批判断依据所需的数据,登记汇总月付款单据,根据审批情况,督促出纳支付货款,业务系统中核销应付帐款明细帐;
5)用友系统中编制相应凭证(包括预付帐款);
6)月末将业务系统及用友系统采购额、应付等数据的核对一致后,在业务系统中进行商品帐及应付帐封帐;
7)每月中旬与供应商进行应付帐款及预付帐款的对帐;
8)根据合同和执行情况,核算返利及其他收入的应收情况及返利回笼情况,与采购部核对后,进行返利及其他收入催收,落实返利及其他收入的及时足额回笼;
任职资格:
任职年龄:22岁以上(男性优先)
教育背景:财务等相关财经类专科以上学历(应届毕业生可)
资质要求:会计上岗证及会计初级职称
工作经验:有应收会计经验,熟悉ERP、财务软件操作
专业技能:熟悉国家财务、税务相关的政策法规;熟悉计算机应用软件、财务操作软件;对商品的成本核算、应付帐款的帐期控制、应付帐款风险控制等相关的各项工作有一定程度的了解;对进项税发票管理有一定经验;
个性特征:敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真,已婚已育者优先
健康要求:无慢性病史、无精神病史、无重大疾病,健康状况良好;