岗位职责:
1、协助主管制定合规标准;
2、协助主管制定合规内审计划;
3、根据内审工作计划开展专项案件调查或内控评级检查,并出具内控评价报告;
3、观察或测试公司各项业务流程,分析异常或风险点,并提出风险预警、防控和改善措施;
4、与相关部门加强沟通,更新、优化公司内控体系。
任职要求:
年龄:30岁以下
教育背景:本科以上专业:金融,经济,审计,法律专业优先
职业资格要求:审计或金融管理类专业证书者优先
工作经验要求:1年以上合规、内控经验,具有金融机构、信贷行业,审计事务所经验者优先
知识技能等级要求:熟悉合规、内控、审计工作方法和流程。能熟练应用word、EXCE、PowerPoint等软件进行流程、计划、PPT等文本的制作。
核心能力:
1、优秀的风险识别和分析能力;
2、良好的组织、沟通、应变能力;
3、良好的执行能力和抗压能力;
4、具有团队合作能力及一定的辅导能力;
5、能够适应短期出差工作;
请将简历发送至:zhaopin@ |