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内审员:财务或审计专业
1、按照《内部审计准则》的要求,建立公司内部审计制度;
2、制定内控审计工作计划并组织实施,对公司及下属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督;
3、及时递交审计报告,对报告中的反映的控制缺陷、存在的问题进行跟踪、实施后续审计程序,督促相关部门采取纠正措施;
4、参与公司及下属公司重大经济活动决策的前期审计工作,包括但不限于重大项目投资或资产重组;
5、对公司及下属公司的经营管理和经营绩效进行审计监督、评价