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岗位要求:
1.审计、金融、财务会计类硕士研究生学历;
2.熟练掌握常用办公软件的使用方法;
3.具有较强的沟通交流能力和团队协作能力,良好的语言表达能力和写作水平;
4.遵守国家法律法规,爱岗敬业,具有良好的个人品质和高度的责任心,无违法、违纪行为和不良记录。
岗位描述:
1.根据年度审计计划开展内部审计和稽核工作,严格执行企业内部审计规范和准则,在风险导向的基础上关注公司业务重点环节, 开展后续审计,督促审计意见建议的整改落实。
2.配合外部审计机构开展审计工作,负责协调公司各部门提供各类信息资料。
3.规范开展公司内控评价工作,全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性。
4.负责董事会审计委员会日常联系工作。
5.复核金融监管信息报表。