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一、岗位职责:
1. 按发票管理要求,办理发票的购买、保管、开具,定期编制发票的领、用、存报表,做好每月的抄税、报税工作;
2. 登记、汇总、清理各类费用项目,及时报送各部门经理各类费用使用情况;
3. 登记、清理预收帐款、应收帐款,将应收货款情况列明清单,进行应收帐款的催讨;
4. 登记的产成品出库情况,按照产品联系单及产成品的出库情况及时开具销售发票;
5每月与成品仓库核对库存情况,定期对产成品进行实地盘点、审核;
6. 购买、保管、登记印花税票使用情况,编制、上报相应报表;
7. .每季组织装订凭证,做好会计资料的整理、归集、保管工作;
8. 进行出口退税申报,进行收付汇的申报;
9.每月收到物料部发票时,对发票进行确认,确定材料已检验入库;
10.核对供应商发票、入库单,以保证账账相符
11.负责每月增值税进项发票抵扣联认证及海关进口材料关税的网上认证,并登记汇总装订成册;
12.接受财务经理的指导、监督、考核,及时汇报工作,并完成交办的其他工作。
二、任职条件:
1、大专及以上学历,财会相关专业,20至35岁,一年以上相关工作经历
2、具有会计上岗证及会计电算化证书,具有较强的计算机运用能力,熟练运用相关的财务软件,较好的英语运用能力
3、具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
4、熟悉国家和地方相关财税政策法规
5. 日薪为参考,实际工资根据候选人能力面议。