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岗位职责
 1、协助内审经理制定并实施审计工作计划; 
2、协助进行上市公司财务审计;
3、 协助改善上市公司的内部控制环境,优化公司综合层面的制度和流程,协调各业务部门,推进制度和流程的落地;
4、有良好的文字功底,协助编制相关内部审计报告;
5、针对审计过程中发现的不足提出合理化建议并检查执行情况;
 6、完成上级领导交办的其它工作。
 
 任职资格
 1、审计、会计、财务管理等相关专业本科以上学历;
2、具有扎实的财务审计相关理论知识,逻辑思维和分析能力;
3、学习力强,善于独立思考、发现问题和解决问题;
 4、良好的沟通能力、敬业精神和团队协作意识;
5、愿意长期在审计岗位发展,拥有初级会计师资格证、党员、优秀学生干部优先考虑。
联系电话:021-62615599-732
简历请投至:ranshiyu@