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岗位职责
1、制定公司内部风险审计政策、规章制度以及实务操作规范,完善内部风险审计程序方法;研究改进内控风险审计技术、方法和项目管理方法;
2、组织对总部及所属单位各管理机制和业务流程内部控制制度的健全性、合理性和有效性开展审计、评价以及风险评估;并对公司难点、热点、重点领域的风险管控状况的开展专项审查与评价;
3、督促被审计单位整改、落实审计决定,并组织后续审计跟踪,检查被审计单位所采取的措施及其效果;
4、组织信息技术审计系统的规划、建设、应用和优化完善;研究、开发数据监控和持续审计模型,并组织应用推广工作;
5、组织和指导公司下辖审计大区工作的开展,组织开展下辖单位的审计技能培训工作。学历要求
全日制硕士研究生及以上学历
专业要求
会计、审计、财务管理、经济学等相关专业
其他要求
1、品学兼优,诚实守信,身体健康;
2、具有较强的工作责任心、良好的学习能力、独立工作能力以及团队协作精神、沟通表达能力;
3、具有较强的文字表达及综合分析能力,能熟练运用计算机;
4、证书要求:具有CPA、ACCA、CIA、CISA资格证书者优先;
5、具备较强的逻辑思维能力、熟练的数据处理和分析能力。