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岗位描述:
1.起草有关内部审计制度和审计工作流程;
2.负责编制内部审计的实施方案,独立实施审计项目;
3.参与各项内部审计工作的具体实施;对下属公司内部控制制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,对子公司内部管理活动进行监督,了解和评价经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助其改进风险防范措施;
4.根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
5.负责对下属企业审计部门进行业务指导。
资格条件:
1.35周岁以下,全日制本科及以上学历;
2.财会、审计相关专业,中级及以上职称或职业资格;
3.5年以上审计、财务相关工作经验;
4.熟悉国家法律法规,拥有丰富的审计项目经验;
5.良好的写作能力、沟通协调能力;
6.有在大中型企业负责实施审计项目工作经历或会计师事务所担任审计项目负责人的优先。
工作地点:郑州