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(1)协助组织制定会计政策与制度流程。
(2)跟踪国家、集团公司发布的相关会计政策、规则动向,搜集行业会计政策信息,参与制定科目标准,统一科目设置,规范科目使用。
(3)审核收、付款审批手续的完整性及原始凭证之表面合规性,审核收入、成本确认的原始凭证,编制会计凭证。
(4)登记合同台账、其他各类备查簿中的付款信息。
(5)开展年度财务决算工作;对负责科目凭证进行稽核。
(6)办理信贷企业资信评级;协助银行账户管理、贷款卡年检;编制银行存款余额调节表并跟踪调节事项。
(7)根据资产、业务情况核算各类应交税金并申报缴纳;向税务主管部门办理涉税资产与业务的申请和报备;配合税务稽查;组织税务档案管理。
(8)完成税务信息管理:税务政策收集、整理、宣传;评估税收法律制度变化对公司业务的影响,出具分析报告并提出应对措施;收集业务过程中遇到的财税问题,形成公司倾向性意见,向税务机关反映;公司纳税情况的收集和分析。
(9)配合各类内、外部机构进行的年度、专项审计、评估、检查。
(10)负责监督经济合同的执行情况,保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。
(11)组织制定与完善本业务相关规章制度与流程。