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岗位职责:
1、 负责对本公司下属机构的财务收支和内部控制进行审计。
2、 对企业的财务计划或者预算的执行和决算情况进行内部审计。
3、 对与财务收支有关的经济活动及其经济效益情况进行审计。
4、 对内部控制制度是否健全、有效,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。
5、 对企业资产的管理情况进行审计。
6、 审计会计凭证、帐簿、财务报告、各类台账等,并进行资产盘点,对审计中发现的问题随时向有关部门和人员提出改进意见。
要求:
1性别不限,年龄45岁以下,财务或审计专业大专以上学历;
2至少三年相关工作经验(实习期不计在内),其中至少一年以上审计工作经验;
3能适应经常出差;
4能熟练运用常用办公软件: windows、word、excel、internet