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岗位职责:
1、组织拟订及制作集团公司审计内控各项制度;
2、拟定并上报本部门的年度工作计划并组织实施;
3、组织开展集团公司及各下属公司、关联公司各项经济活动的审计监督工作;
4、管理集团公司的内控建设工作;
5、负责检查和考核集团公司各中心及下属项目公司的制度执行情况;
6、负责集团公司内部违规事项和违反纪律人员的调查处理工作;
7、组织开展公司投资并购业务、法律文件审查、经济业务合规合法等风险控制工作;
8、组织开展对公司项目预结算工作的准确性、有效性、合规性进行审核监督;
9、完成上级领导临时交办的工作任务。
任职资格:
1、法律、财务等相关专业正规本科及以上学历。
2、具有5年以上法务、审计工作经验,并有至少2年以上管理经验。
3、具有良好的财务、审计、法律、风险管理、企业管理及环保行业相关知识等。
4、具有较强的学习能力、分析判断能力、沟通协调能力、人际交往能力、人员管理能力、计划与组织能力。
5、熟练操作计算机办公软件,具备大中型工业企业或化工企业内审经验者优先。